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公司运营报告(热门8篇)

2024-03-17
公司运营报告

只有在工作上提前准备方案,才能顺利完成工作目标。通常面临一项任务,我们要着手开始写一份方案了。写方案就如同写文章,开头和结尾是重中之重。一篇合格的方案应包括哪些内容呢?以下是小编收集整理的“公司运营报告(热门8篇)”,可能你会喜欢,欢迎分享。

公司运营报告 篇1


尊敬的各位领导、各位同事:


大家好!我是XX公司财务部门的负责人,今天非常荣幸能够向各位领导和同事们分享一下我们财务部门的工作情况和成果。


一、运营概况


在过去的一年中,XX公司经过全体员工的共同努力,取得了显著的业绩。公司整体运营情况稳中向好,实现了销售额的年度增长目标,并成功进入了新的市场领域。我们销售部门的销售额同比增长了15%,达到了2000万元,超出了预期目标。


同时,我们产品的市场份额也得到了进一步的提升,从去年的20%增长到了25%。与此同时,公司还成功推出了多款新产品,拓展了市场覆盖面并增强了我们在行业内的竞争优势。


二、财务状况


1. 营收和利润


在过去一年中,我们的总营收达到了4000万元,同比增长了20%。同时,我们也取得了可喜的利润表现,净利润增长了25%,达到了400万元。


2. 成本控制


通过精细管理和成本控制,我们成功降低了生产成本和销售成本,提高了产品的竞争力。我们制定了详细的成本控制计划,并对成本进行了分类管理和监控。在成本控制方面,我们取得了显著的成效。


3. 资金运营和财务结构


公司资金运营情况良好,现金流充裕。我们加强了对财务结构的管理,优化了资金的配置和运用。同时,我们也与银行建立了良好的合作关系,确保了资金的灵活运用和融资渠道的畅通。


三、财务管理及风险控制


1. 财务管理


我们建立了科学的财务体系,完善了财务政策和流程。通过财务数据的及时分析和报告,我们能够及时了解公司的财务状况,并采取相应的措施。


2. 风险控制


我们高度重视风险管理工作,建立了健全的风险预警机制。通过制定详细的风险管理方案和风险评估模型,我们有效地降低了公司的风险,并在关键时刻采取了应对措施,保护了公司的利益。


四、改进与展望


1. 绩效考核与奖惩制度


我们不断完善绩效考核制度,建立了一套科学合理的绩效评价体系,对员工的绩效进行全面考核。并根据绩效评价结果,开展了一系列激励措施,提高了员工积极性和工作效率。


2. 业务拓展


在未来,我们将加强市场调研和产品研发,进一步拓展市场,提高产品的市场份额和竞争力。同时,我们也将加强与合作伙伴的合作,共同开拓新的战略领域。


3. 内部沟通与团队合作


为了保持良好的工作氛围和团队合作精神,我们将继续加强内部沟通和协作。通过定期召开部门会议和员工培训,促进团队成员之间的相互沟通和合作。


在过去一年中,XX公司财务部门在公司全体员工的支持下,取得了显著的工作成果。我们将继续坚持高效务实的工作态度,加强内部管理和外部合作,为公司的持续发展做出更大的贡献。


小编感谢您的阅读!

公司运营报告 篇2

公司运营管理部述职报告

尊敬的高管们,

我是公司运营管理部的部长。在过去一年间,我们的部门一直致力于提升公司的运营管理水平,以保证公司的稳健发展。在这里,我将向您们汇报我们的工作情况和成果。

一、部门职责

我部门的职责主要涉及公司的日常运营管理,其中包括以下方面:

1. 生产管理:我们的生产管理团队不断优化生产流程,以确保生产效率,同时降低成本和产品质量。

2. 物流管理:物流管理团队致力于建立高效的物流体系,提高订单处理速度,减少库存管理方面的异常情况。

3. 财务管理:我们的财务管理团队负责公司的财务报表编制和监管,确保公司财务状况的健康发展。

4. 人力资源管理:人力资源管理团队致力于吸引、培养和留住优秀的员工,保证公司的人智资源优势。

5. 工作流程管理:我们的工作流程管理团队致力于制定公司的工作流程,提高工作效率,缩短生产周期。

二、工作成绩

在部门职责的基础上,我们取得了以下成绩:

1. 生产线日均产量提高25%:在过去一年中,我们不断优化生产流程,采用更加智能化的生产设备,使得日均产量提高了25%,为公司提供了更多的产品销售。

2. 物流运输时效提升20%:我们对物流运输的时效进行了实时监测,并建立了智能化的物流管理系统,使得物流运输的时效提升了20%,为公司节省了大量的成本。

3. 财务报表编制准确率达到99%以上:我们的财务管理团队根据国家会计准则,对公司的财务数据进行了专业的整理,并拟定了准确的财务报表,准确率达到99%以上。

4. 员工满意度提高10%:我们进行了员工满意度调查,并根据调查结果优化了公司的人力资源管理制度,员工满意度得到了提升。

5. 生产流程缩短15%:我们的工作流程管理团队对公司的生产流程进行了深入的调查,并根据调查结果进行了流程的优化,使得生产流程缩短了15%以上。

三、存在的问题

在工作过程中,我们也发现了一些存在的问题:

1. 部分员工素质不高:部分员工在工作中存在负责度不够、服务意识不强等问题,需要加强培训。

2. 管理与执行不够协同:管理与执行存在较大的差距,需要加强部门内部沟通和协作。

3. 能力与技术更新较慢:随着科技的快速发展,我们的能力与技术跟不上时代的发展,需要加强学习和更新。

四、改进方案

我们将根据上述问题,制定以下改进计划:

1. 培训计划:我们将建立全员培训体系,为部分素质不高的员工提供专业培训,提高员工服务意识和负责度。

2. 管理体系优化:我们将优化企业内部管理体系,加强沟通和协作,提高执行效率。

3. 技能更新关注:我们将关注科技的发展前沿,加强产业学习,提高能力与技术的更新速度。

五、结语

在过去一年中,我们以优异的成绩完成了公司委派的任务目标。但是我们也存在一些问题,需要持续提高自身的能力水平,才能更好地满足公司发展的需要。在新的一年中,我们将继续保持团队合作,共同打造一个更加稳健的公司。

感谢各位高管的关注和支持!

公司运营管理部部长

XXX

20XX年X月X日

公司运营报告 篇3

租金欠费收缴工作总结:

公司两个新投入运营项目的租金收缴率只有74%,远远达不到集团要求的至少

90%的目标。7月,运营管理部牵头,组织各项目拖欠租金费用的收缴,采取各种措施(以前COCO、PARK经办人不力,主要是存在吃人家嘴软的问题),将租金收缴率提高到了95%,圆满完成了收缴任务。然后,运营部与COCOPARK 管理层及商管部、第三空间管理层及商管部沟通讨论,规范了项目的租金费用收缴工作,组织修改合同、形成专项收租流程与预警制度。

从完善合同入手,进行风险防范:

合同上界定清楚责任、租金及各项费用的收取标准、收费方法等。

——以前合同上“免租期、装修期、免租装修期”

界定不够清楚,以后统一约定“免租期(含装修期)”;

——以前合同上“收铺条件和标准,计租日期”的界定不够清楚,留下后遗症。各项目修改合同录入、维护和管理流程,写入《租金费用收缴流程与预警制度》:

合同签定以后,由租务/商管经办人当天录入ERP系统,财务审核。

以前财务录入系统的合同,由租务/商管经办人审核,以解决双方要求不匹配问题。IT主管修改ERP系统权限和录入流程、开通租务/商管录入合同的ERP系统界面、进行培训、交由相关人员录入合同。保证系统按照新的录入流程运行。

各项目组织检讨以前签定的合同的经验和教训。把已经暴露的问题、潜在的漏洞列清楚,并逐项提出补救办法,编进制度。

检查执行流程、执行力度的问题,总结经验教训并在制度中完善。收租时间修改了以下方面:

定为每月1‐2号财务出单,3号商管部交商户签收(节假日顺延),10号为商户交租金 /费用的最后期限收租(节假日顺延)。

IT在ERP系统上设定法定假日自动顺延功能;

关于结算修改了以下方面:

——水电费结算、联营商户浮动租金计租,以前每月29‐30号系统才有统计结果,留给财务审核、出结算单的时间太短。水电费抄表时间,改为由物管部门每月25号传到财务复核。联营商户计租也改为截止到25号统计。

——水电费结算,现财务人工录单太忙,应实现由物管部门录单,财务审核,ERP系统打单。ERP系统水电费只有总用量,没有上次和本次的读数。修改ERP满足上述功能。

——开通物管录入水电费的ERP系统界面、进行培训、交由相关人员录入,按照新的录入/ 结算流程运行。系统功能无法实现时IT与“科传公司”协调修改满足功能。

建立欠费预警机制,分情况设定追缴手段和程序。

各项目根据自身行业、业态组合特点、已签合同计租计费方法的不同,设定不同类型的欠费预警条件和程序,组织检讨执行力度的经验和教训,编进制度。设定欠费预警的级别、启动程序:

每种类型的欠费预警中,根据拖欠的严重程度(时间、金额)设定不同的预警的级别,区别对待上报到哪一级,进行预警。

正常收取租金费用出现问题以后,达到一定的条件时,立即按设定的程序启动,按级别上报,进行欠费预警。

设定一系列的追缴手段和程序(步骤、时限、责任人、审批程序等)。

——各项目根据自身特点、合同计租计费方法的不同,设定不同类型的欠费追缴手段和程序,不强求一律。

——欠费追缴的手段:包括发出书面催收通知、协商催收、停水停电通知、律师函、扣押金、公安见证扣押资产、追偿损失、终止/解除合同、法律诉讼等。

——适用的追缴手段,区分商家品牌的依存度、欠费性质和程度,区别对待:

对欠费商户的追缴手段,根据品牌依存度,区别对待;

可以区分:品牌在项目业态组合中的重要度、合作意愿、对项目的形象贡献、租金贡献、人气贡献等方面,进行划分。

对欠费商户的追缴手段,根据欠费性质、严重程度,区别对待;

实施追缴时,要首先对欠费商家的情况进行评估,以确定所适用的追缴手段。可以区分:合同纠纷欠费、设施纠纷欠费、位置不佳/无力交费、偶然欠费、屡次欠费;小额欠费、大额欠费;短期欠费、长期欠费;恶意欠费、钉子户等类别。

对欠费性质、严重程度的评估,区别对待。对拟采取手段给自身带来的风险、因此可能付出的代价的评估。某些处理手段可能给自身带来风险、或付出的代价太高,要慎用。兵法云:“兵凶战危,不得已而用之”。上策是“上兵伐谋,不战而屈人之兵”。租金费用收取工作要与责任目标考核挂钩。

——各项目按照与公司签定的目标责任书,将该项工作的责任目标分解落实到相关部门、落实到责任人。每月对完成情况进行考核奖惩。

——各项目在此过程中总结出的经验教训,已经发生的问题不能再重复发生,COCOPARK已经出现的问题不能再带到第三空间,在运营项目的问题不能在龙岗项目、星河中心等新项目开业以后再发生。

商业项目运营数据与经营分析的逻辑关系:

公司以前没有多项目运营管理体系,单项目运营管理有初步的体系,但是也不够完善。偏重于现场管理,宏观管理方面除了目标计划管理以外几乎完全是空白。现在我前头建立了多项目运营管理体系,全面监测和分析项目运营指标数据。运营数据和经营分析的逻辑关系是: 目标责任完成情况(进度百分比)、各项收入、费用支出统计表,反映出项目整体经营状况是否健康、良好。

可以公司据此评估各个商业项目是否如期实现集团和公司下达的各项目标、收支指标。并据此要求项目管理层制定出合理的经营管理政策、措施。各业态品类商户的“销售坪效”,反映出卖场对商户的价值大小。

各业态品类商户的“租金费用坪效”,反映出卖场对我们业主方的价值大小。

客流量统计与分析,反映出商场的集客能力。

可据此评估推广工作的效果,并根据客流量来调整不同季节的营业时间,指导商户的推广投入,帮助商户降低营业成本。

客流量统计与分析,反映出商场的集客能力。

可据此评估推广工作的效果,并根据客流量来调整不同季节的营业时间,指导商户的推广投入,帮助商户降低营业成本。

商户与我们的

3种合作方式(固定租金、联营、底租加扣点)的“销售坪效”与“租金费用坪效”对比,反映出哪种合作方式经营销售效果好,哪种合作方式对我方租金费用贡献大。

事实说明,3种合作方式的销售坪效相近,但是联营扣点这种合作方式的租金费用坪效太低,低大约一倍。说明这种合作方式不利于我们。同时这种方式商户的结算管理复杂,需要我方投入收银人员,增加我方经营成本。所以,这就需要租务部门认真进行分析,并在以后的招商合作中,招商合同谈判中,商户调整中,从政策层面予以调整。

各类业态的“销售坪效”与“租金费用坪效”对比,反映各大类业态哪种经营销售效果好,各自对我们的贡献究竟在哪里?

A、集客贡献——销售坪效高但租金费用坪效低的,如吉之岛,必须是由于他的集客能力强,才可以允许他的租金贡献低。

B、租金贡献——销售坪效低但租金费用坪效高的,如银行,虽然他没有销售额,但是他的租金贡献很高。这类高租金贡献的商户应占相当的比例,才能使我们获得理想的租金回报。C、消费延伸贡献——销售坪效和租金费用坪效都不高的,必须要体现满足顾客在卖场消费功能的延伸上,否则就应被淘汰。通过这个方面的分析,租务部门应该能够得出一个适合我们的各业态的合理分布比例,整体实现集客能力、租金贡献、消费延伸能力。才能从业态规划开始,就使商场具备健康、良性发展的前提。

不能简单地按照教科书上所谓的‘购物中心业态黄金比例’:零售、餐饮、娱乐 52:18:30进行规划招商,应针对项目特点进行分析,调整其业态分布比。例。COCOPARK 的业态比例零售、餐饮、娱乐(影院)、时尚超市 39:36:15:10,还需要动态检验其合理性。

各大类业态的比例确定以后,才能有针对性地进行招商工作。经营过程中的商户调整工作也是以此为依据之一。目前运营过程中商户的调整,也未依据经营分析数据。

各业态内部各具体品类 / 品牌的“销售坪效”与“租金费用坪效”排名,对比反映各具体品类 / 品牌哪种经营销售效果好,哪种对我们的租金贡献大。

通过这个方面的分析,租务部门应该能够得出各具体品类、品牌的经营好坏,对我们的价值贡献大小。才能有针对性地进行商户调整,哪些应该优先引进来,哪些应该淘汰。这也是商户调整工作的依据之一。

经营分析中设定了各品类的“销售毛利”与“租金费用坪效”对比,实际上是比较商户的“获利能力”与“经营成本”,反映的是商户的盈利能力大小。

通过这个方面的分析,能够得出各品类的经营好坏,盈亏状况,才能有针对性地进行商户调整,这也是商户调整的依据之一。

“租金费用欠收”的分类统计,反映出商户与我们合作的好坏。通过欠收原因分析,同时反映出商户与我们的矛盾到底在那些方面。通过这个方面的分析,租务部门应该能够得出各具体品牌与我们合作的好坏。才能有针对性地进行商户调整,这也是商户调整的依据之一。

同时,商管部门通过欠收原因分析,分析商户与我们的矛盾所在,进行针对性的改进商场的现场管理工作。

商业项目运营监管体系在实际工作中的意义:

商场业主作为租赁方,我们的投资回报收益是通过租金实现的,卖场在资本市场上升值与否,很大程度上也是取决于投资回报水平。所以,我们的一切经营工作,应该围绕租务工作为中心,来实现租金回报最大化为目的。

通过上述方面的综合分析和评估后,租务部门才能有的放矢地确定商场业态比例,确定各种合作方式的比例,有针对性地进行招商工作、业态调整工作、商户调整工作。哪些应该商户优先引进来,哪些应该淘汰。提前就心中有数。而不是等到某些商户经营不下去了、逃场了,才被动地处理问题。

租务部门应该加强从这些角度进行经营分析,加强与商管部门共享数据,深入挖掘和分析数据背后的意义、内涵,真正将经营分析有效指导租务工作,以及整个商场的经营管理工作。

通过上述方面的综合分析和评估,商业项目才能从项目前期业态规划、招商,一直到经营阶段,始终能够保障卖场的健康良性发展,保障卖场的租金收益最大化,保障业主投资回报最大化。

搞清楚这些统计数据的内在逻辑关系,明白这些数据和分析的意义,搞清运营监管体系的意义,就不会简单地认为“太复杂,没有意义,加重了项目的工作量”,就会变“上面要项目做”,为“项目自己要做”。12月3日,COCOPARK 还是主动邀请到总部各职能部门,召开了10月份经营分析报告会。虽然公司仍有一些杂音,但是这一次项目自己认为必要,这一次经营分析会是COCOPARK他们自己要做的。项目为什么要做这件事(数据统计和经营分析)?是项目自己经营管理的真正的、实际的需要。原因是他们认识到,这样可以主动、有的放矢地进行商户调整,可以促进COCOPARK的业态调整工作,可以避免商户逃场造成的工作被动情况,是意义重大,而不是没有意义。这也是前两次项目例会上提出来的。

由于领导层的认识问题,第三空间项目仍然没有充分认识到这件事的意义,干脆不再召开经营分析会,这也是需要纠正的。

如果运营管理部不去统筹这些核心管理工作,却仍然习惯性地沿用百货公司的、单项目的管理模式,去加强现场巡场,能发现这些数据吗?能分析出来这些数据背后的问题吗?能发现这些商场管理的核心问题吗?能发现这些问题之间的内在逻辑关系吗?统统不能。

况且,现场巡场已经有项目服务督导、项目商管人员、项目管理层、启胜顾问天天都在做,已经叠床架屋、密集到无以复加,何必还要总部的运营管理部去加强?如果我们本末倒置,只能是忙于当救火队,头疼医头脚疼医脚,这都不是对公司真正有意义的做法。

商业项目运营管理的信息化问题:

一个完整和成熟运营的购物中心,一般要完全做到‘四个统一’:

1、统一商户管理(统一招商、商户管理、商户结算、统一收银);

2、统一营销;

3、统一物业管理;

4、统一服务监督。

一个完整和成熟运营的购物中心,如果完整地规划,一般应规划具备如下 IT信息系统:

——商户管理系统(一般会集成:商户合同管理系统、商户坪效分析系统、商户调整管理系统); 统、消费卡系统)

——物业管理系统(一般会集成:物业收费系统、电子防盗安全系统、自动抄表系统、门禁系统、停车场管理系统、商户报警呼叫系统、客流量分析系统等)

——消费者服务系统(一般会集成:消费者互动服务系统、投诉处理系统促销管理系统、商户互动服务系统等);

——自营管理系统(一般会集成:收银系统、消费卡系统、采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、自营部分零售/餐饮/娱乐管理信息系统)

——行政管理系统(一般会集成:办公自动化OA系统、行政管理系统、采购管理系统)

——人事管理系统(一般会集成:人事管理系统、薪酬系统、绩效管理系统)——财务管理系统(一般会集成:财务管理系统、所有与财务有关的相关系统与之连通。)

目前我司的商业地产管理信息系统,有几大瓶颈问题需要解决:

现阶段 ERP 系统中,部分功能模块不能满足租务和商管部门的基本需求。例如商户信息查询、商户谈判信息、商户合同维护等子系统之间的信息关联性不够、且不够快捷和方便;推广模块与实际使用情况不符合,系统中的流程与系统外流程不一致,缺乏与实际工作相结合。

我们在运营的两个商业地产项目,工作人员之所以感觉工作量大、复杂,实际上是因为信息化工作的滞后引起的。原因是由于当初上马IT 信息系统时,规划考虑不充分,目前的ERP 系统与项目运营实际需要脱节,导致目前的数据统计和分析工作几乎全部要靠人工实现,所以有那么多抱怨。这个问题也应该正确认识,并予以解决。

信息化的另一个重点在于:从技术上解决目前联营商户收银监管的盲区,而不是仍让合作商户自己填报数据、或我们的商管估计填报。

为了解决目前ERP管理信息系统存在的问题,应进一步采取如下措施:对信息化体系运行效果、和功能需求,以及与实际流程不符合之处,进行各部门集体评估,由信息化小组踢出解决方案,然后各部门集体对解决方案进行评审,采取有效措施,不断提高商业地产管理信息系统的效果。

目前阶段,由于公司信息化的滞后,暂时先用人工方式实现数据统计、对比、分析,也是一个很大的进步。这样一次次地通过分析逐步完善,最后形成科学的模式,固定下来到信息系统中去,这也是给信息化系统标准化开路,也是磨刀不误砍柴工。

再把这些数据统计和对比工作信息化、自动化,管理人员就能把宝贵的精力投入到数据分析、经营分析、制定经营政策等创造性工作中去了。因为信息化工作的成功,是“三分在技术,七分在管理”,无论是 ERP 系统改造,还是运营信息化、管理信息化工作,都需要也只能是我们在管理上先行的。

目前来说,这个意见公司仍然没有引起足够重视,又想抛开目前运营监管体系积累的有效经验,抛开 ERP 系统的完善可能性,试图另行凭空上马一套信息系统。这些都是没有继承性的盲目表现。如果脱离这些有效的管理实践去搞信息化,还会重蹈我们目前这个系统的覆辙、还会劳民伤财。

新商业项目的筹备与运营管理策划问题:

随着第三空间

5月18日开业,该项目4个月倒计时开业筹备工作圆满画上了句号。随后转入运营管理部旗下进行运营管理。还有龙岗、星河中心2个新商业地产项目的筹备工作:

星河中心由于内外部组织资源有保障、策划论证充分,运作得比较成熟。但是龙岗项目筹备工作在这两个方面目前都存在较大问题:

1、必须优先解决内外部组织“资源”问题(R):

组织问题是工作的资源保障和基础。因此,第一步首先要:

1)、迅速建立内部组织:

龙岗项目小组负责人

9月中旬刚刚变化,项目小组的分工问题也在9月18日项目例会上刚刚初步提出,谈到必须要有专职的人员,包括公司各职能部门的参与方式的协调确定。建立内部组织工作已经非常仓促,要加大力度。

2)、急待建立外部组织:

目前最迫切的工作是筛选顾问合作公司。包括工程规划设计公司、商业策划顾问公司、推广代理公司、招商顾问/代理公司、运营管理顾问公司、物业管理顾问公司等6大类别的顾问/代理公司。

建立外部组织工作目前处于停滞状态,目前只有工程规划设计与顾问公司。如不迅速建立外部顾问团队,所有工作必定因没有充分策划论证而失败。

2、内外部组织资源完备以后,再做项目“策划”工作(P): 项目策划工作是开展前期工作的方向,必须由项目小组分工协调、各咨询顾问公司提出策划方案、公司各职能部门参与论证,才能保证策划质量,避免走错路、走弯路、走回头路。项目策划工作要分阶段,实现如下策划,而且这些工作有先后因果次序关系,不可错乱: A、定位与可行性分析;(急待请顾问公司做)B、整体工作计划;(有初稿待完善)C、规划设计;(无明确定位,就先有了初稿)D、招商方案;(优先请顾问公司做)E、企划推广方案。(待请顾问公司做)F、运营方案;(待请顾问公司做)

3、最后,才解决“执行”层面的问题和协调工作。(D‐C‐A)

目前,在内外部资源都严重缺乏的情况下,就试图直接定位、规划设计、招商策划、推广策划、管理模式策划,是非常不科学的。所有工作必定因没有足够资源、没有经过充分策划、论证,而注定要走错路、走弯路、走回头路的。

也就是,必须按照“调集资源R——策划P——执行D——检查评估C——改进A”的闭环循环模式,开展项目筹备工作。目前的做法与此原则偏离,必须纠正。

上述意见,我在9月18日会议上已经提出,会后又专门提出书面建议,但 是仍然未能引起公司重视。直到11月21 日会议上,黄董事长再次强调:“要迅速引进外部顾问机构,让他们在规划、招商、推广、营运上提出专业意见,经营公司要多学习和听取顾问代理公司的意见”。才得到公司重视,匆匆忙忙找顾问公司,等找好以后必然还要重新策划、论证。

我认为新商业项目的运营管理策划,应该有一个一贯的思路、按如下步骤进行:

由项目顾问公司根据项目定位、规划设计、招商策划、赢利模式,提出项目运营管理策划草案;公司职能部门牵头审议、补充顾问公司提出的运营管理策划草案。审议、补充的重点是: 项目顾问公司提出的项目运营管理策划草案,是否符合项目定位、规划设计、招商合作模式、赢利模式? 运营管理策划草案是否与招商合作模式、物业管理模式、信息系统策划等模块相适应? 老项目的运营经验在是否新项目推广,老项目的教训是否在新项目避免。

最终形成的运营管理策划包括:组织架构、商户公约、商户手册、商户员工手册、运营管理手册、信息化系统、物业管理手册策划等方面。

人力资源方面,老项目已经培养成熟的人员应该适当往新项目充实,而不能这边裁员熟手、那边新招生手,双重浪费人力资源。

商业项目的管理规范化、标准化问题:11月底,管理咨询公司已经进驻,公司也提出筹备上市的前景,需要把星河商业项目的管理规范化、标准化。

根据老项目的运作实践、新项目的策划经验,在后续的运营管理工作中不断进行双向优化综合,逐渐形成有星河特色的商业地产项目管理模式。

最后,把星河特色的商业地产项目管理模式标准化、规范化,达到

ISO9000标准的要求,进行体系的达标认证,并持续改进。这才算星河商业项目的管理模式已经锤炼成熟。

如果公司领导班子对此认识清楚、全力倾斜的话,预计能够在2008‐2009年实现这个目标。

以下是一些补充建议,虽然不一定准确,为了公司我还是提出来。

对完善商业地产多项目运营管理的建议:

1、反思运营管理上的瓶颈问题,应以优化“合作模式”与“收银模式”为核心,以信息化为手段,降低管理成本,强化运营管理统计分析职能,形成科学合理/效益最大化的运营模式:

A、合作模式;应以固定租金为主、浮动租金为辅,以提高收益、降低管理成本;这在经营分析会上已指出。

B、收银模式;应杜绝百货业经营模式,逐渐以商户自收银为主,以降低经营成本,同时,必须解决相应的监管问题,堵塞目前的监管漏洞。这在经营分析会上已指出。

C、信息管理应在运营体系基础上完善、实现自动化,而不是抛开。关于运营体系的逻辑关系我已讲清楚了,每条都十分必要,不那样就无法科学分析和决策。另外,急须从技术上解决目前联营商户收银监管的盲区,而不是仍让商户自己填报数据或我们的商管估计填报。

2、对公司管理的建议:公司应杜绝高层兼项目职务,造成的管理不顺畅、军阀割据、中央管理弱化的混乱局面。现在各项目只有一个老总没有在总部兼职。公司对多项目运营管理统一认识不统一,说“加重了项目工作量”、“应该去加强现场管理”。月度运营指标与考核这一部分拿掉了,只剩下数据统计与经营分析。环境的阻力已经超出个人主观能动性所能左右的范围。目前问题的根子在于:公司高层兼下面项目领导职务,造成军阀割据、中央管理弱化的混乱局面。因此,没有一个职能部门实际上能够对项目进行有效管理。这个问题上半年就建议过,后来却有增加的趋势,加强了割据局面,更加无法统一管理。

3、运营项目可以考虑实现‘营招分离’,职能清晰化;上上下下都已多次提出,项目上感到眉毛胡子一把抓,总部职能部门也根本无法对口管理。根据实践中逐渐暴露的问题,需要继续理顺公司和项目的组织架构和职责分工。今年,COCOPARK试点了将“营招合一”的商管模式,改为商管和租务并行运作的‘营采分离’的管理模式,实现了营运和招商两大职能的分离;条件成熟时会在第三空间予以推广。希望能从管理结构上也采用先进的‘营采分离’模式,从根本上解决问题。

4、服务管理是商户为主体,现场管理的主体在项目。总部拓展客户服务职能应量力而行,应优先整顿运营管理上的混乱局面。

5、人力资源方面,老项目已经培养成熟的人员应该适当往新项目充实,而不能这边裁员熟手、那边新招生手,浪费人力资源。

6、项目进入成熟期以后,推广费用应适当地转变为用于促销折让,让利于消费者。

公司运营报告 篇4

自从我在xx入我们的双赢公司,我一直很努力。我从熟悉X年的市场部调到运营总监,负责公司的市场运营管理;参与公司总体规划,完善公司各项制度,提高公司运营管理水平;推广公司销售业务,推广公司产品,组织完成公司整体经营计划;建立公司内部信息系统,

促进公司财务、行政和人力资源的管理;负责协调各部门工作,建立有效的团队合作机制;维护和发展各方面的对外关系;管理和激励部门的绩效。

在过去的半年里,我们公司的整体运营非常出色,在原有的基础上,我们实现了盈利数十亿的目标。同时,我们在员工奖励机制、企业文化建设、内部信息系统架构、市场运作、品牌推广等各项工作制度的完善上取得了丰硕的成果。这是我们所有同事的出色工作、奉献精神和目标一致的结果。

在这半年多的时间里,我的工作重点是品牌的推广和运营。众所周知,企业文化是企业生命力的表现,品牌是企业价值和灵魂的集中体现。我们双赢公司的口号是创造双赢,共享。我们秉承“真诚、真诚、深远”的理念,旨在使我们的公司成为服务行业的永恒典范。我们的方法是以卓越的服务和周到的服务创造忠诚的顾客和幸福的生活。

半年来,为了推动品牌的建立。我完成了以下任务:

1.打造我们优秀的服务团队。

在人力资源和市场部的大力支持下,我们利用公司现有的资源,在人才培养方面积极创新,灵活注入公司的企业文化和理念。在企业和员工之间形成了良好的共鸣。在此期间,我们团队创造性地组织了各种关爱活动。在客户中形成了良好的反响。

2.与各媒体公司合作。

为了扩大品牌影响力,我们积极接触社会上的各种媒体力量。不仅在营销等原有合作媒体的基础上,如钟颖媒体,我们还与中国各大主流报纸和电视媒体进行了更深入的合作。比如电视台举办的大型游乐活动的录制电视节目,争取一个让客户通过广告投入和赞助活动来展示自己的舞台。同时,通过这样的活动,在保证广告效率的基础上,为客户服务,提升我们品牌的社会关注度。

3.资源整合。

主要包括内部管理机构的整合,包括激励机制的建立和内部信息平台的架构。同时,我们包装产品,打造自己独特的战略合作伙伴圈。

通过以上工作,我们逐渐建立了自己优秀的工作团队,并在此基础上扩大了在社会上的影响力和关注度。我们在合理利用资源方面也取得了一些成绩。通过机制改革和平台的建立,可以使我们的操作更加规范,同时在快速应对问题方面也取得了良好的效果。品牌的建立是一个长期的过程,关键在于我们始终追求卓越。我们在品牌推广中也遇到了很多问题。

比如团队不够成熟,合作媒体的选择,经验不足。尤其是在媒体的选择上:在众多的媒体潮流中,要着眼于公司自身的实际,而不是一味的追求主流。善于从中挖掘潜力。多找共鸣点。

最后,要学会如何管理战略合作伙伴,必须保持自己的独立性。在过去的半年工作中,虽然没有取得理想的效果,但品牌推广部门在内部合作和外部公关方面都取得了巨大的成功。尤其在公司的网络拓展和公关方面,更是达到了前所未有的高度。

公司运营报告 篇5

一、项目营销及招商具体方案

(一)形象先行,造市先造势

形象先行,造市先造势。先塑造区域化和高端化的市场形象差异,引起市场高度关注,通过政府,媒介和形象三方面的造势,以求达到营造现有传统市场的差异,树立市场形象标杆和引领市场升级换代的目的,进而引起区域业内轰动。

(二)严格把关,先紧后松

商家经营能力强弱直接影响项目的生命力,不加以甄别而使大量辐射区域小,经营能力不强商家进驻,不仅难以保证项目经营收益实现,一旦被市场淘汰,会对园区造成影响。

(三)具体方案

1.成立招商办

经营工作顺利开展,必需建立一个专业、健全的组织和一套行之有效的运行机制。

成立招商办公室,专门负责招商工作;承租商户遇到问题可通过招商办解决。

2.建立专业商业管理公司

借鉴先进的经营管理理念,整合其手中的招商资源,提高单位商业面积的赚钱能力,在短时间内创造最大的价值空间。

3.建立协调机制

物业管理公司、招商办定期召开例会,就招商中遇到的问题进行协调,各方密切配合,全力支持招商工作。

二、定价的原则及策略

(一)定价原则

1、 确定营销价格目标

首先根据市场行情,确定相应的定价目标。

2、 估算市场销售潜量

(1) 了解市场预期价格

(2) 预测价格是销售定价的一个重要因素。商铺价格高于或低于预期价格,都会影响商铺的销售。因此,企业在进行市场销售潜量估算时,首先要了解市场上是否已存在预期价格。

3、考虑经营活动的有关计划

在定价之前要综合、全面地考察整个的市场营销计划

4、定价基本策略

价格是竞争的主要手段之一,除了根据不同的定价目标,选择不同的定价方法,还要根据复杂的市场情况,采用灵活多变的方式确定产品的价格。

(三)租赁策略

1、招商政策

任何新兴商业商场开业——兴旺——达到合理的'租金水平,均需要一定的时间来进行培育,培育时间的长短根据市场所处的位置、商业环境、竞争环境等的不同而有所差异。

2、租金价格策略

树立项目高端价值形象,低开高走,稳步上升。确认项目合理实收租金后,初期对外宣传租金定位高于普通市场,通过高端价格树立项目高端产业形象。招商过程中可以通过各种类活动及折扣给予商户一定租金优惠,使整个租金达到市场普通水平,通过高端形象、低端价格迅速引爆市场,随着市场关注度的提升,以及商户的入驻率不断提高,通过减少折扣稳步提升租金价格。

3、销售优惠措施

知名企业的进入时整个项目的整体形象及对商家吸引力提升的重要一个步骤,所以为了确保专线企业的进入,可适当对知名企业提供相对优厚招商政策。

● 租金条件优惠政策

● 提供外墙体广告位召开签约新闻发布

● 优先选铺权

● 免费为其做形象宣传(在招商宣传媒体上)

公司运营报告 篇6

根据要求,我们围绕集团公司提出的三优两化目标,对电厂的运营情况进行了调研。现将调研情况报告如下:

一、基本情况

电厂是国家发改委核准的十一五期间开工建设的资源综合利用发电项目,项目于20xx年6月19日开工建设,两台机组分别于20xx年6月28日、9月11日完成满负荷试运后移交试生产。电厂设计年发电量33亿千瓦时,受电网限制(地处陕西电网末端),实际年发电量27亿左右,机组连续稳定运行最长周期为231天(国内同类型机组最长记录为387天),年盈利能力为1.6亿,供电标煤耗345.73克/度,综合厂用电率9.68%,发电水耗0.2千克/度(处国内领先水平)。

电厂采用循环流化床锅炉燃烧技术,为直接空冷发电机组。锅炉选用哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的国产自主知识产权版1065t/h亚临界循环流化床第一、第三台锅炉,汽轮机和发电机选用上海电气集团股份有限公司生产的300MW直接空冷汽轮机和300MW水-氢-氢冷却方式发电机。电厂#1机组是神华集团及西北五省区第一台投产的300MW等级的循环流化床发电机组。

二、管理措施及成效

(一)全面加强安全生产。安全生产事关人命、事关全厂的发展。长期以来,厂领导班子牢固建立了安全第一的思想,强化红线意识,全面加强安全生产基础设施建设,落实安全生产责任制,加强安全生产的宣传和培训,加大安全生产工作大检查,特别是加强了重点人员、重要工作岗位的管理。20xx年,电厂被列为公司危险源辨识与预控措施试点单位,全年未发生重大及以上事故,未发生轻伤及以上人身伤亡事故,安全生产形势平稳受控,为完成各项生产经营任务提供了坚实的保障。

(二)深化运行成本管理。实施全面预算管理,对成本管控的目标和责任进行了层层分解;加强资金管理,合理安排资金支出,努力实践成本领先战略,重点围绕生产成本和七项费用,控制各项费用开支;强化物资采购管理,优化物资库存结构,20xx年,从年初库存总金额3040.53万元降到了2433.77万元,实现库容比40.5元/每千瓦,比年初公司下达的41元/每千瓦降低0.5元/每千瓦。规范电煤采购结算程序,加强煤场管理,科学合理掺烧低热值煤,燃煤单价年初预计447元/吨,实际燃煤单价345元/吨,每吨降低102元。

(三)不断提升产品品质。围绕品质抓管理,一是坚持与国内同类型电厂开展对标管理,通过不断的分析和改进,机组经济运行水平得到持续提升,20xx年,CFB协会在组织机组竞赛评比中我厂两台机组均获得一等奖。二是针对煤耗、厂用电、污染物排放等关键性指标,分析现状,找出影响的因素,加大技术攻关力度,通过及时消除缺陷、治理隐患和渗漏点、有效提高了设备的可靠性和设备效率,全年煤耗、水耗和厂用电率指标均低于年初计划,其中供电煤耗和发电水耗处于国内同类型机组靠前水平。三是强化环保治理,电厂全年废水达标排放率和烟尘达标排放率均达到100%,氮氧化物、二氧化硫等排放指标均低于年度目标值。

(四)强化内部经营管理。一是落实规范化建设。有标准的一律参照标准执行,没有标准的研究制定规范的操作标准,如招投标、合同、财务等工作严格按照已有规定进行操作,对于部分没有标准可以参照的工作组织纪检人员全程参与,确保过程阳光、透明。二是强化执行力建设。执行力是一个企业综合实力的象征,长期以来,电厂以抓工作的闭环和落实为重点,进一步加强督查、督办工作,逐步形成了以运营纲要、安全监察和政务督查为核心的闭环管理网络,有效提高了执行的效果和效率。三是落实目标管理。年初,电厂层层签订目标责任书,明确工作任务,小到技能培训,大到设备安全运行,强化了运行和检修管理,优化了工作标准,规范了人员行为。

三、存在问题及工作打算

(一)存在问题

1.精细化管理意识浅薄。部分管理者对重大问题深入研究、探讨不够,没有处理到问题的根源,存在治标不治本的现象。制度、流程还不够科学,制度执行不到位或不执行的情况仍然存在,部门内部的激励和约束机制不健全,绩效二次分配的作用发挥得还不够充分,导致一些人员工作积极性低迷,开拓进取意识不强,大有当一天和尚撞一天钟的不作为现象。

2.设备运行质量不高。主辅设备不能满足高负荷;锅炉床温依然偏高,现有石灰石系统不能稳定运行,SO2和NOx的排放不能满足新环保标准要求,面临形势严峻,压力很大;设备隐患和缺陷管理不能全面受控,消缺的及时性和质量还存在差距,检修管理品质需进一步提升。

3.队伍建设参差不齐。员工对新《生产本质安全管理体系评价标准》学习不够,理解不透,风险预控还没有做细,风险预控措施与现场作业还存在两张皮现象,人员误操作事件依然存在,安全管理基础还不够扎实。人才短缺、后续不足的危机较为严重,个别专业甚至出现断层,尤其是重要生产经营技术拔尖人才更是捉襟见肘,已经影响到我厂的正常发展;人员流动频繁,工作衔接不稳定,与电厂管理体系不能有机融合。

(二)工作打算

1.进一步提高精细化管理意识。围绕三优两化,进一步开展宣传培训,首先是强化管理层的意识,做到统一思想,明确任务。其次是加强全体员的培训教育,针对操作不规范、学习领导不到位等问题开展专题培训,做到不合格不上岗。第三是加强宣传,营造干事创业的良好氛围。

2.进一步强化成本管理。围绕在控制一定成本的基础上提高发电量的目标,一是借助对标手段,汲取不同电厂同类型机组的运行经验,进一步优化方案,提高机组的运行水平,降低运行能耗。二是进一步深化节能降耗工作,完善节能降耗管控机制。三要加大燃料计划、供应、储存、盘点等管控力度,有效降低燃料成本。四是推行全面预算管理加强各项费用控制,倡导过紧日子的思想,严控七项费用不超支。五是加强仓储管理和固定资产管理,提高资金使用效率。

3.进一步提高设备运行质量。主辅设备实现满负荷生产的目标,一是加强设备运行的诊断管理,进一步强化各级设备管理人员的责任意识,准确做好设备缺陷诊断和异常分析,规避设备风险,深入开展隐患排查治理工作,强化技术攻关力度,及时消除设备潜在的隐患,注重消缺的及时性,切实提高设备健康水平;二是抓好设备运行职能部门的管理,完善相关工作制度,定期组织对设备运行情况进行研判,制定重大技术方案和防范措施,保证机组安全运行。

4.进一步强化内部管理。围绕提高全厂的经济效率为目标,全方面加强内部管理,一是进一步加强安全体系建设,强化安全生产的红线意识,严格落实安全生产各项规定,牢固树立抓安全就是抓发展、抓效率的意识,进一步强化安全生产管理,加强对安全生产工作不位的部门负责人的处罚力度;二是健全培训管理体系。以员工职业发展规划建设为指导,加强员工职业发展通道建设,强化竞争意识,实现岗位竞聘的常态化,特别是要开展针对性地培训,壮大高级工和技师队伍;三是加强制度建设。对现有管理制度进行评估分析,找出不符合规定、不切合实际的内容,有针对性地进行修编调整,及时做好与公司管控体系的对接。全面梳理各部门、各岗位的权责分配,规范部门、岗位的职责标准,建立起标准明确、层级清晰、权重科学、分类精细、引导有力、操作性强、覆盖部门各项工作的管理制度。

公司运营报告 篇7

主要包括内部管理机构的.合,包括奖励机制的建立,内部信息平台的架构等。同时打包我们的产品,建立自己特有的战略伙伴圈。

通过以上的工作,我们已经逐步建立自己的优秀工作团队,并在此基础上扩大我们在社会的影响力和关注度。在资源的合.利用上我们也取得的一定成果。通过机制改革,和平台建立,让我们的运做更规范话,同时对于问题快速反应起到了教好成效。品牌的建立是一个长期的过程,关键就在于我们每时每刻对卓越的追求,在品牌推广上我们也遇到了许多问题。

如:团队,还不够成熟,合作媒体的选择,缺少经验。特别是媒体选择上:在众多的媒体潮流中,我们关注的应该根据公司自己的实际出发,而不是盲目追求主流。要善于从中挖掘潜力。寻找更多的共鸣点。

最后,要学会管理战略伙伴,我们还得保持自己的独立性。这半年的工作,还没达到.想的效果,但品牌推广部,不管是内部配合还是在对外公关上都取得了巨大成功。特别是在公司人脉拓展公关上都达到了前所位有的高度。

公司运营报告 篇8

公司运营管理部述职报告

主题:提升公司运营管理水平,实现业务发展目标

尊敬的领导、各位同事:

我是XX公司运营管理部的XX,非常荣幸能够向大家汇报我在过去一年里的工作情况和取得的成绩。今天,我将从以下几个方面对部门的工作进行总结和展望,以期进一步提升公司的运营管理水平,实现我们的业务发展目标。

一、工作概况

过去一年,公司的运营管理部从事了一系列相关工作,包括制定和实施公司运营管理政策和流程,完善运营管理制度,优化业务流程等。我们根据公司的战略目标,积极推动运营管理工作,取得了一些成绩。具体工作内容如下:

1. 优化和完善运营管理制度:运营管理部根据公司实际情况,对现有的管理制度进行了梳理和优化,修订了部分不适应企业发展的管理政策和流程,提高了员工的工作效率和公司的整体运营效果。

2. 推动业务流程再造:在与各部门的紧密合作中,我们对公司的重点业务流程进行重新设计和调整,将重复、低效的环节剔除,提升了公司整体运营效益,降低了运营成本。

3. 引进先进的运营工具和技术:为了更好地支持公司的运营管理工作,我们积极引进了一些先进的运营管理工具和技术,包括ERP系统、数据分析工具等,提升了公司的数据管理和决策能力。

4. 建立绩效评估体系:为了激励员工积极工作,我们建立了一套综合评估体系,对员工的绩效进行全面评估,提出相应的奖励和激励措施,提高了员工的工作积极性和工作效率。

二、取得成绩

过去一年,通过运营管理部的不懈努力,我们取得了一系列较为显著的成绩,主要包括:

1. 提升了公司的业务经营能力:优化业务流程和建立有效的运营管理制度,使得公司的运营效率得到大幅提升,业务配送周期短了20%,货物损耗率降低了10%,订单准确率提高了15%。

2. 降低了公司的运营成本:通过规范管理流程和引进先进的运营管理工具,公司的运营成本得到了有效控制。运营成本占营业收入的比例下降了5%。

3. 加强了团队协作和员工绩效管理:通过建立绩效评估体系,激励员工积极工作和持续改进,在团队协作和员工绩效管理方面取得了显著成效。

三、存在的问题与改进方向

在工作中,我们也面临了一些问题和挑战,主要有:

1. 运营效果评估不够全面:虽然我们在运营过程中加强了数据分析和评估工作,但在对运营效果的评估上还存在不足。未来,我们将进一步完善数据指标体系,建立更全面、科学的运营效果评估体系。

2. 员工技能培训不够系统:部分员工的专业知识和技能存在一定的短板。我们将加大对员工的培训投入,提高员工的专业素质和工作能力。

3. 创新意识有待提高:在业务流程再造和管理政策制定过程中,我们的创新意识和创新能力还有待提高。未来,我们将进一步激发员工的创新潜能,推动运营管理工作的持续创新。

四、展望与计划

展望未来,我们将继续努力,进一步提升公司的运营管理水平,实现业务发展目标。具体计划如下:

1. 完善运营管理制度:进一步优化和完善公司的运营管理制度,确保公司运营工作符合最佳实践,提高效率和质量。

2. 加强员工培训和队伍建设:加大对员工的培训投入,提升员工的专业素质和工作能力,打造高效、专业的运营管理团队。

3. 推动业务流程再造和创新:积极推动业务流程再造项目,优化流程,改进管理政策和流程。鼓励员工提出创新思路和建议,推动运营管理工作的持续创新。

感谢领导和各位同事对我们工作的支持和帮助,在未来的工作中,我们将继续努力,不断提升公司的运营管理水平,实现业务发展目标。谢谢大家!

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