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项目绩效自评的报告模板3000字6篇

2023-05-09
项目绩效自评报告

项目绩效自评报告。

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古人曾说,力行而后知之真,每当我们结束一阶段的任务。我们一般都需要写报告,写好一份报告有助于为发展创造新的条件。以下“项目绩效自评的报告模板”由栏目小编为大家收集整理,希望你更多关注本网站更新!

项目绩效自评的报告模板 篇1

一、自评工作开展情况

(一)组织实施情况

为做好2021绩效评价工作,县卫健委成立领导小组,由财务负责人担任组长,财务科牵头实施,相关业务科室参与,根据省市相关政策及本县实际,开展绩效评价工作。

按照统一工作安排,年初及追加项目均填报绩效目标申报表。9月,对1-8月项目及整体支出做出绩效监控报告,资金使用符合序时进度。

2021年,自评项目支出资金执行率达到93.56%。2022年1月,对重点项目基本公共卫生服务上报了重点项目绩效评价报告。

(二)项目执行情况

金寨县卫生健康委员会(部门)2022年自评项目个数共13个,自评项目预算总金额为12900.74万元,分别为:

1.基本药物零差率补助408万元,执行率100%;

2.人口与计划生育利益导向及管理资金4649.3万元,执行数3987.59万元,执行率85.77%;

3.村卫生室日常运行补助134万元,执行率100%;

4.卫生健康与计划生育事务管理经费300万元,执行数131.35万元,执行率43.78%;

5.基本公共卫生服务经费4543.5万元,执行率100%;

6.疾控中心传染病等工作经费195万元,执行率100%;

7.县医院无偿献血工作经费70万元,执行率100%;

8.卫生监督所执法工作经费26万元,执行率100%;

9.村医养老保险缴费和村医生活补助经费1117.94万元,执行率100%;

10.梅山社区卫生服务中心服务站点业务用房改造65.93万元,执行率100%;

11.城乡居民健康体检430.03万元,执行率100%;

12.预防性健康体检153.04万元,执行率100%;

13.公立医院药品零差率补助808万元,执行率100%。

二、自评结果概述

(一)总体成效

2021年,本单位预算整体绩效运行总体较好,工作推进有力,各项支出按照要求核算,资金也按照相关要求拨付,做到了专款专用。

(二)项目具体成效

1.加强基层卫生工作,促进公共卫生服务提质增效。

一是改进完善全县城乡居民健康体检。下发了《关于改进全县城乡居民健康体检方式及绩效考核办法的通知》(卫公卫秘〔2021〕20号),明确了体检方式和绩效考核内容和指标,各乡镇卫生院确定体检日,对体检的频次不作要求,群众可根据需要,自行到乡镇卫生院开展体检,以期达到早防早治的效果,并依据年底考核结果据实兑现各乡镇卫生院体检经费。

二是做实家庭医生签约服务。全年总签约人数166610人,签约率30.6%;重点人群签约人数116163人,签约率71.76%;有偿签约人数58268人,签约率12.02%;建档立卡贫困人口签约人数54087;计生特殊家庭签约人数414人,高血压患者有偿签约人数19042人,糖尿病患者有偿签约人数4893人。全县公共卫生服务“两卡制”平台已产生家庭医生签约服务工分值共计3883431分。积极配合残联开展残疾人精准康复签约,推进全国残疾人家庭医生签约试点县建设。

三是高效实施基本公共卫生服务。全面推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务等工作,全县基本公共卫生服务工作的能力和水平得到了较大提升。全年法定传染病报告2412例,及时报告率与及时审核率均达到100%。扩大免疫规划疫苗接种82232针次,共报告预防接种异常反应90例,其中88例为一般反应,异常反应申请鉴定2例,所有病例均得到规范处置;建立居民电子健康档案500243人份,动态使用率为39.52%。全县65岁以上老年人完成体检人数52389人。累计登记管理高血压74591人,规范管理高血压56312人;累计登记管理Ⅱ型糖尿病20589人,规范管理Ⅱ型糖尿病16401人;建档在册严重精神障碍患者2984人,规范管理2614人,其中在册患者服药2728人,服药率为88.77%。全县共举办各类健康讲座和咨询活动5629场次,发放各类宣传材料82739余份。更换宣传栏内容584次。

2.加强疾病预防控制,全面提升疾病防控成效。

一是积极落实重大及重点传染病防控。加强结核病、性病、艾滋病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病防控工作,全年无重大及重点传染病流行和爆发。结核病防治门诊接诊结核病患者或疑似患者953人次,新发现并管理肺结核病人178例,筛查涂阳密接者294人,未发现结核病患者;医疗救助贫困结核病人88人,救助金额7.7589万元。 全年累计报告艾滋病病例300例(按现住地址),其中新发报告32例,我县管理存活病例228例,接受免费抗病毒治疗209例,抗病毒治疗覆盖率91.6%,累计救助209人次,救助金额达18.5万元。全年累计监测上报感染性腹泻病例397例,监测河、库、自来水水样150份和公厕粪便样30份,均未检出霍乱弧菌。

二是做好地方病防治工作。认真开展疟疾筛查工作,共上报血检264人,复核33张血片,无阳性血涂片,无疟疾病例报告。实施了五乡镇碘缺乏病试点,完成尿碘、盐碘的盲样检测工作。加强2例麻风病现症病例的随访管理,并对其密切接触者进行麻风线索调查,共调查20人,未发现疑似病例,同时对28例治愈存活者进行随访管理,管理率为100%。

3.加强卫生监督检查,规范医疗机构执业行为。

一是全面完成国家“双随机”抽查任务。按时完成113家国家“双随机”监督抽检安排任务。

二是认真开展日常监督检查和重点监督检查。开展了全县农村集中式供水单位专项执法检查、国家双随机抽查和日常监督检查工作,共下达《卫生监督意见书》26份,开展了县内部门间学校食品安全教育与日常管理的行政检查的双随机任务以及市里下达的全县学校疫情防控专项检查工作,下达《卫生监督意见书》21份。

三是加强违法案件查处工作。全年查处医疗卫生案件21起,职业卫生案件3起,其中2起案件达到重点案件处罚标准。

4.全面落实计划生育奖励扶助政策。

严格按照各类奖励扶助、特别扶助确认条件,完成了各类新增、退出对象和往年计生奖励扶助对象的资格审核工作。计划生育奖特扶对象资格确认准确率达到100%,奖特扶资金及时、足额发放到位。

(三)主要问题

1.某些项目资金预算前瞻性不足;

2.项目自评指标不够精准,定量指标较少,定性指标较多,指标的监管效果不够明显;

3.相关业务科室参与度不高,财务人员对项目不够了解,导致绩效目标设置不够合理。

(四)执行率较低的项目解释

执行率相对较低的项目,主要原因是人口与计划生育利益导向资金项目根据当年实际申报人口结算,申报材料齐全,结余资金由财政收回,未出现侵占挪用等违规现象。

三、下一步工作措施

1.加强财务管理基础工作,进一步规范和提升财务管理工作,让绩效管理贯穿预算的全环节,发挥到应有的监管功效;

2.加强项目管理,每季度调度项目开展情况,重点是项目预算和预算执行、项目绩效评价、政府采购执行等;

3.加强组织领导,从单位层面开展绩效评价工作,提高站位,增加相关业务科室的参与度。

项目绩效自评的报告模板 篇2

根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,现将我院20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)工作自查总结如下:

一、项目基本情况

为确保医院可持续发展,满足广大患者的诊治需求,加快诊治效率,提高诊疗准确性,开展新医疗项目,医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上,根据《保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》(保财社﹝20xx﹞99号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞51号)以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞155号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞171号)文件精神,核定我院20xx年用于医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于20xx年10月、11月下达我院。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,我院成立领导小组,培训相关人员,认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评,撰写绩效自评报告,对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核,按时上报。

三、项目绩效实现情况

(一)项目资金情况

1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元(保财社﹝20xx﹞99号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金110万元(保财社﹝20xx﹞51号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金15万元(保财社﹝20xx﹞155号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金37.50万元(保财社﹝20xx﹞171号)。

2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础,我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理。根据需要和可能,更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,20xx年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备,已全部使用完毕。

3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,使用严格按项目资金申报计划执行。

(二)项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

产出指标体系得分30分。其中,①数量指标,得分10分。20xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,购置设备467.90万元,对原有部分设备进行维护得分10分。②时效指标,得分10分。新购医疗设备,推进现代医院管理制度建立,提高医疗服务收入占比,降低药占比。③成本指标,得分10分。项目预算控制数467.90万元,项目实施467.90万元。

2.效益指标完成情况。

效益指标体系得分28分。①经济效益指标,得分15分。医疗设备更新,医疗技术提高,使20xx年固定资产增长率29.42%。②可持续影响指标,得分13分。提高医疗技术,更新医疗设备,使患者得到及时、准确的救治。

3.满意度指标完成情况。

满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,就医秩序得到改善,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

20xx年底,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金使用467.90万元,医院按预算购置和更新医疗设备,努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善;医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评,但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理,努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,使就医秩序得到改善,更好的得到群众的认可和好评。

五、绩效自评结果

20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的使用绩效自评得分96分,扣4分,原因为1、公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善,故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高,故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

六、结果公开情况和应用打算

本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

应用打算:绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的重要依据,为预算编制提供参考。利用绩效评价结果,促进医院各部门增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

这次绩效自评工作的开展,单位领导高度重视,特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议,积极引导各部门增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管,督促项目进度,确保项目按时按质完成。

存在的问题:1、项目绩效考核依据不够充分,量化指标细化不够,不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中,将对这些问题进一步完善,根据要求及需要,进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,完善经费开支管理,加强评价结果的运用。

建议:希望能多开展绩效评价培训,建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果,提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。

项目绩效自评的报告模板 篇3

庆市丰都县栗子乡人民政府认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔20xx〕12号)和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔20xx〕32号)、丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知〔20xx〕22号等文件有关规定,按照《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕3号)要求,我单位以政府会计制度类级功能科目为项目基础,以项目重要性原则,对栗子各村人行便道项目开展绩效评价,形成自评报告如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景WWw.03kkK.COm

重庆市丰都县栗子乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化城市管理和社区服务工作。20xx年,根据重庆市财政局《关于提前下达20xx年第一批市级农业专项转移支付资金预算指标的通知》(渝财农[20xx]341号)文件精神及项目资金情况,20xx年开展了栗子各村人行便道项目,我单位对栗子各村人行便道项目进行绩效评价。安排项目资金54.45万元。

2.项目实施情况、经费来源和使用情况

根据渝财农[20xx]341号、渝财农[20xx]220号文件,财政安排市级资金54.45万元,专项用于栗子各村人行便道项目。

截至今日,栗子各村人行便道项目已完成,资金已全部支付,用于支付栗子各村人行便道项目的工程款、劳务费和咨询费。

(二)项目绩效目标。

修人行便道9.075公里,补助资金标准6万元/公里,6个村社区受益。

二、项目绩效评价工作情况

20xx年1月12日,成立栗子乡人民政府项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组长:

副组长:

成员:

由经发办、财政所共同负责。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20xx年1月26日,考评工作组到项目现场,按照市、县干部培训相关管理规定,检查项目依据,项目经费开支情况,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

评价工作领导小组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对栗子乡人民政府栗子各村人行便道项目进行综合绩效评分。项目绩效指标分值为100分,其中投入20分,管理40分,产出与效益40分。项目绩效评分结果:总得分97分,绩效评级为“优”。其自评情况具体如下:

(一)投入

20xx年栗子各村人行便道项目资金54.45万元,其中:市级资金54.45万元。实际到位54.45万元,资金到位率为100%。已使用54.45万元,支出实现率为100%。

投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。

根据评分细则,投入类指标满分20分,得分20分。

(二)管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分38分。

栗子乡人民政府管理制度比较健全。对于项目,我单位建立了《项目内部控制制度》,涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面;项目制度执行力度有待完善,项目质量可控性有待加强,项目酌情扣2分。

对于资金管理,我单位建立了《专项资金管理办法》,在实际运行中,我单位按制度执行。

(三)产出与效益

产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核。根据评分细则,指标分值40分,得分39分。

产出:修人行便道9.075公里。

经济效益:带动经济发展,增加就业岗位,群众生活水平提高。

社会效益:全面推动村人行便道建管养运全面协调发展,为出行安全提供便利,增加人民幸福感,6个村社区受益。

生态效益:改善群众出行环境,美化人居环境。

可持续影响:长期改善群众出行环境。

社会公众满意度:政府、部门、群众满意度高。

(四)评价结果和评价结论

本项目自评分满为100分,自评分为97分,评价等级为优,达到预期绩效目标。

四、存在问题及意见

(一)存在的问题

1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度的时间不多,存在重学习形式,轻学习内容,对学习的制度理解不深。

2、制度执行不力,存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪,导致执行力度不够。

3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的`情况。

(二)今后整改措施

1、建立定期学习制度,补充完善现有制度。

2、加强学习,提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念,进一步提高制度的执行力。

3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性,我镇将进一步加强监督检查工作,并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈,从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩,并将绩效评价整改通知书下放给各乡镇(街道)及单位,责令及时整改,按时提交整改资料。

项目绩效自评的报告模板 篇4

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)、《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔20xx〕6号)等文件精神,我局根据财政的相关要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了20xx年度自然资源局项目支出绩效自评工作,现将我局20xx年度项目支出绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况:

(一)项目基本情况简介

根据批复的年初预算,20xx年我局共安排了5个项目,资金总额329万元,具体如下:

1、基础管理和建设工作专项支出80万元,项目主要包含土地日、测绘日、地球宣传日的政策法规宣传以及行政诉论、信息系统建设、机关维修等内容。

2、空间规划工作专项支出30万元,项目主要用于空间规划专家咨询、技术论证、调研考察、建设项目规划管理及其他技术服务委托业务。

3、自然资源保护支出89万元,项目主要用于保护耕地和矿产资源,开展动态巡查,对全县耕地保护信息员进行培训及业务指导,安装耕地保护标牌,进行地质灾害防治等工作。

4、争资立项30万元,项目主要用于争取投资和旱改水指标以及新增耕地指标交易工作。

5、土地开发利用管理工作专项支出100万元,项目包含用地报批、征地拆迁、土地储备、土地供应、地籍管理等多项业务工作。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

1、绩效目标设定

①基础管理工作专项,特定日宣传不少于1次,行政复议案件同比减少10%以上,结案率力争100%。

②空间规划专项,计划完成30个村庄规划编制。

③自然资源保护专项,严守耕地红线,力争永久基本农田比上一轮有所增加;按要求完成耕地保护专项规划编制;按要求继续整改耕地违法问题至少1个以上;完成省厅下发的闲置土地任务清单。

④争资立项,计划新增“旱改水”耕地开发项目3000亩,计划完成指标交易1.8亿,

⑤土地开发利用完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩;完成土地招拍挂出让18宗,出让建设用地560.65亩,国有土地出让成交价款4.799亿元;

2、指标完成情况

20xx年度基本完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项工作。主要围绕重点项目用地报批、土地挂牌出让、土地储备、土地综合整治、耕地保护及提质改造、深化行政事务审批改革、土地执法、征地拆迁等开展工作。具体完成指标如下:

①基础管理工作专项,完成了特定日政策、法规宣传,全年处理各类信访案件86起、130人次,其中政策咨询35次、70人次;化解积案1件;全年行政复议案件4起,同比减少40%;行政应诉14件,同比减少35%,结案11件,上述2件,结案率达100%。

②空间规划编制完成了《南县县城总体规划实施评估》、《南县县城土地规划实施评估》、《南县自然环境承载能力评价》、《国土空间开发适宜性评价》、《南县国土空间开发保护现状评估》、《生态保护红线评估优化调整》;推进了《南县城镇开发边界模拟划定》《南县耕地与基本农田保护专题研究》《县城控制性详细规划调整》《南县国土空间规划城市体检评估》工作;“三线”初步划定,生态保护红线总面积95.82平方公里,占全县国土总面积的8.99%,比原划定面积多45.66平方公里,划定20xx年南县城镇开发边界集中建设区为2797.79平方公里,永久基本农田53042.23公顷,保护目标基本落实;完成了《南县县域村庄分类和布局规划(20xx-20xx年)》,20xx年计划完成30个村庄规划编制,实际完成33个。

③自然资源保护专项,根据三调数据我县耕地保有量94万亩,比上一轮目标83万亩增加11万亩,永久基本农田76万亩比上一轮72.4万亩增加3.6万亩;按要求已落实耕地保护专项规划编制工作经费和规划指标,耕地保护一张图以基本完成,并有效对接国土空间规划并完成规划文本编制;完成省厅下发的闲置土地任务清单7宗。

④争资立项,实施新增耕地开发项目3000亩,已开始选址踏勘完成指标交易1.893亿,

⑤土地开发利用已完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩;完成土地招拍挂出让18宗,出让建设用地560.65亩,国有土地出让成交价款4.799亿元;完成拆迁集体土地上房屋302栋,面积77500平方米,青苗登录补偿100多亩,迁移坟墓300多座,累计兑付各类补偿款2.9亿元;20xx年拆除空心房381栋,复垦面积约100亩;

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价工作目的

通过开展部门项目支出绩效评价,全面了解分析本局项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况,督促本局进一步围绕项目绩效目标开展工作,规范和加强项目预算资金管理,强化项目支出责任,提高财政资金使用效益。

(二)项目资金投入、使用情况

1、项目资金投入情况

本局20xx年申报了5个项目,年初批复项目预算总金额329万元,预算执行项目总金额1660.32万元,预算执行率达504.66%,系年中追加项目及资金造成。

2、项目资金使用情况

项目资金支出总金额1660.32万元,资金无结余。

(三)项目组织情况分析。

1、项目前期准备工作由相关股室根据各自负责的具体项目开展相关调研、考察、论证,针对项目的可行性提出意见,在组织专业相关评估机构进行深入论证,最终形成初步结论上报相关部门审核批准立项。

2、项目在具体实施中,严格按照相关规定,实施招投标程序,签订合同,明确双方权利义务;根据项目实际情况,确需调整的,严格履行相关审批调整程序。

3、项目竣工验收阶段,积极组织建设方、实施方、监理方及相关主管部门参与项目验收,针对达不到验收标准的及时出具整改通知书,督促项目按质按量的完成。

(四)项目管理情况分析。

1、健全相关制度,明确责任。明确了各股室工作职责,成立了项目实施部门,明确了部门负责人,并将责任细化到组到人。同时成立了由分管副局长为组长、各股室相关人员为成员的项目监管工作小组,负责该项目的日常监督管理。

2、开展项目申报,建立项目库

各股室围绕县委县政府下达的各项任务,按照相关程序确定项目,建立项目库,明确资金来源、项目内容、实施主体、投资成本、绩效目标、等内容。

3、加强资金管理,规范账务核算。

在资金管理使用上,我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格遵守“专款专用”原则,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续,充分发挥资金使用效益。在会计核算上,严格实行单独核算,单独设置会计科目进行记账管理,使专项资金来源、去向明了,避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

4、开展监督检查,通报检查结果

我局根据项目进展情况,不定期的开展日常监督检查,对发现的问题形成检查通报,及时督促做出整改。

三、项目绩效情况

20xx年本局共实施了5个项目,通过与各股室了解项目情况及收集的项目资料,综合汇总得出自评结论。20xx年项目支出绩效评价指标总分值100分,自评95分,等级“优”(详见附件1.20xx年项目支出绩效自评指标计分表)。主要绩效分析如下:

(一)经济性分析

根据县财政部门的预算批复,项目预算资金329万元,实际到位资金329万元。资金实际使用1660.32万元。超支1331.32万元,原因为年初预算时本级专项较上年大幅压缩,预算金额无法保证专项业务工作的开展,年中根据实际情况,上级部门新增项目,新增资金1331.32万元。

(二)效率性分析

项目总投入财政资金1660.32万元,项目于20xx年01月01日开始,至20xx年12月31日结束,本级专项工作全部实施完成。

项目的实施严格按照相关规定实施进行,项目基本按照规定的质量标准完成。

(三)有效性产出

1、建设用地保障有力。20xx年上报13个项目,面积合计1050亩,领回用地批文共计770亩。完成储备土地颁证22宗,入库储备土地总面积846亩,供应土地560.65亩。

2、立项争资卓有成效。全年“旱改水”指标交易实现财政收益1.893亿元;土地出让成交价款4.7998亿元,合计金额6.6928亿元。

3、持续推进土地违法整改。20xx年武汉督察局下达整改任务93个,已整改到位81个,持续整改12个;20xx年省级自然资源例行督察交办违法用地19个,已整改到位13个,阶段性整改到位4个,持续整改2个;20xx年国家例行督察反馈违法用地问题4个,已整改到位1个,持续整改3个。

4、科学合理实施国土空间规划编制。按省厅要求完成了《南县县域村庄分类和布局规划(20xx-20xx年)》,20xx年计划完成30个村庄规划编制,实际完成33个。

(四)可持续性分析

项目为常年性项目,财政每年都会提供相应的资金支持,项目人员也基本保持原有的岗位人员,并且单位每年都会组织项目人员进行专业技术知识的培训,项目持续可行。

四、存在的问题

1、专项资金指标下达时间和使用时间存在时差,部分专项费用需动用基本支出资金。

2、自身监督管理制度还有待健全,个别方面制度执行不够严格。

3、项目的跟踪检查管理工作还有待进一步加强。

五、其他需要说明的问题

(一)基本经验及主要做法

1、领导高度重视。专项资金预算下发后,主要领导和分管领导高度重视,立即召开会议进行布置安排,制订了工作计划,明确了时限要求,落实了责任分工,确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2、加强制度建设,完善各项内控制度。20xx年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》,机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。

3、强化项目管理,重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出,均通过专门机构投资评审,签订合同,并经律师咨询审核后方可签订合同,再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审,进一步加强了对项目实施进行风险把控,杜绝无效项目投资。

(二)存在的问题及原因分析

1、土地报批难度增大。耕地占比要求过大,圈内项目(批次用地)耕地占比不能超过百分之五十,圈外项目(单独选址)耕地占比不能超过百分之二十;批次项目必须实行多规合一,要求批供一致,必须符合土地用途管制,不符合的不允许上报,也不允许承诺。

2、耕地保护难度大、执法难。基础设施、民生工程项目需求量大,耕地保护土地违法案件办案周期长,违法主体不配合导致办案程序难以进行;省级重点工程项目报批时间跨度长、土地报批滞后,存在边报边用、未批先用等违法用地情况;农村依法用地意识不强,造成乱占耕地建房问题突出。

3、年初预算金额与实际执行金额相差较多。

五、有关建议

(一)充分利用存量土地,盘活闲置土地。随着耕地报批的难度加大,耕地红线的严守政策,整合盘活闲置土地尤为必要。

(二)加强乡耕地保护宣传,加大对违法主体的处置力度。针对历史遗留问题,加强部门协同工作,积极面对复杂情况,实质性的推进问题解决。

(三)科学编制年初预算,缩小预算与执行的差异。

六、其他需要说明的事项

项目绩效自评的报告模板 篇5

一、绩效自评情况

20xx年度我单位共有1个一级项目,为“省政府发展研究经费”专项。20xx年2月,我单位按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕23号)要求,对“省政府发展研究经费”专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评,自评得分为95.92分,项目支出绩效目标整体完成情况较好。

二、绩效自评存在问题

在绩效自评过程中,我单位的项目支出绩效管理存在以下问题:

一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构,为省领导决策服务,专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中,我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底,尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度,而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定,需待调研报告呈报后方能列支,经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响,省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。

二是绩效目标管理和调整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任务调整,我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标,导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化,我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标,导致绩效目标出现偏差。

三是研究成果数量和质量有待提升。近年来,我单位不断加强课题研究数量和质量管理,在课题研究过程中,研究报告需开展无数次的论证和修改,经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关,部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示,但直接转化为政策文件的研究成果不够,研究成果的质量有待进一步提升。

三、整改措施

针对绩效自评存在的问题,我单位积极采取措施,分别从以下方面进行改进:

一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。20xx年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求,督促业务部室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率,年底确保全部执行完所有的预算指标,全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。20xx年,我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求,紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务,密切关注目标任务开展情况,适时调整自身工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标,则严格按照省财政绩效目标调整要求,及时调整年初制定的绩效指标,确保绩效目标顺利完成。

三是加强研究数量和质量提升工程建设,不断提高研究服务水平。下一步,我单位将全面聚焦省委省政府重点工作,紧紧围绕省委、省政府工作大局,充分利用智库优势,大力加强研究数量和质量提升工程建设,不断创新研究方法,提高研究服务水平,紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题,为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议,争取将专项经费用出实效,使研究成果产生更强的社会效应。

项目绩效自评的报告模板 篇6

一、绩效目标分解下达情况

项目年初总体目标为:20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中,中央资金776.84万元(一般公共预算:323.97万元;彩票公益金:452.87万元);省级资金290.36万(一般公共预算:270.36万元;彩票公益金:20万元)。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元,20xx年结转资金44.89万元。

实际完成情况为:截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元,预算执行率81.97%,省级资金完成288.26万元,预算执行率99.28%;地方资金完成877.99万元,预算执行率100%,其他资金(上年结转)完成44.85万元,预算执行率99.91%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元,省级资金投入290.36万元,地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元,执行率92.9%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2.完成农村实用技术培训年度工作,提高残疾人劳动技能,提高残疾人教育水平。

3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。

4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。

6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。

7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担。

8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作,改善残疾人居家环境。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

(1)接收托养人数全年任务数2280人,全年实际完成2730人,其中中央资金完成610人。

(2)残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人,全年实际完成360人,其中中央资金完成360人。

(3)残疾人儿童康复救助全年任务数260人,全年实际完成321人,其中中央资金完成360人。

(4)贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户,全年实际完成613户,其中中央资金完成353户。

(5)贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人,全年实际完成819人,其中中央资金完成819人。

(6)购买康复托养设备全年任务数25套,全年实际完成25套,其中中央资金完成25套。

(7)农村实用技术培训全年任务数20xx人,全年实际完成20xx人,其中中央资金完成362人。

(8)支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人,全年实际完成1810人。

(9)辅助器具配发全年任务数2900人,全年实际完成3470人,其中中央资金完成1473人。

(10)残疾人基本康复,全年任务数26840人,全年实际完成26840人,其中中央资金完成2348人。

2.质量指标

残疾人机动车燃油补贴应发尽发。,辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行,确保配发的辅助器具合格率达98%,便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训,接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量,验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴,按规定全部补贴到个人。

3.时效指标

根据资金下达进度,及时拨付各项资金,确保资金及时投入到各类项目当中,截止20xx年12月31日,全部项目均已完成。

4.成本指标

残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴;一次性创业补贴按照1万元/人补贴;农村实用技术培训按照不低于500元补贴;贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴;残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴;贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。

5.效益指标

通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴,残疾人出行便利程度大幅度提高;通过基本康复服务,通过农村实用技术培训,让残疾人掌握基本技能,受教育水平和生产生活和能力得到了提升,有利于残疾人的生产生活。通过康复服务,改善残疾人身体状况,提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施,全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。

6.满意度指标

(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度,年度指标值≥80%,全年完成值≥95%。

(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度,年度指标值≥70%,全年完成值≥95%;

(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%,全年完成值≥90;

(4)残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%,全年完成值≥95%;

(5)接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%,全年完成值≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

20xx年项目实施无偏离绩效目标,在下一步工作中,将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。

五、其他需要说明的问题

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